Personalwirtschaft

Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 144.347
-8,58 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-8,58 €
77,82%
-1,65 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,65 €
14,96%
0,35 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
0,35 €
3,14%
-0,28 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
2,51%
0,17 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
0,17 €
1,57%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -8,58 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,65 €
  • 11 sonstige ordentliche Erträge
    0,35 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,28 €
  • 06 privatrechtliche Entgelte
    0,17 €
  • Summe
    -9,99 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
0,52 €
Ordentliche Aufwendungen
13: Personalaufwendungen
-8,58 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,65 €
16: Abschreibungen
0 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
0 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-10,51 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-9,99 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-9,99 €