Personalwirtschaft

Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages

Haushaltsdiagramm

275.500 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
275.500 €
86,77%
25.000 €
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
25.000 €
7,87%
17.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
17.000 €
5,35%
Eine Ebene Höher
  • 11 sonstige ordentliche Erträge
    275.500 €
  • 08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
    25.000 €
  • 06 privatrechtliche Entgelte
    17.000 €
  • Summe
    317.500 €
Die Summe entspricht Zeile 12 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
0 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
17.000 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
25.000 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
275.500 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
317.500 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.696.553 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-2.379.053 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-2.379.053 €