Heimatpflege, Kunst und Kultur

Der Kulturbegriff wird bestimmt als Gesamtheit von Wertorientierungen, Verhaltensweisen und geistigen sowie gestalterischen Leistungen, die von Menschen in der Auseinandersetzung mit der Mitwelt geschaffen und praktiziert werden. Die Förderung und der Ausbau der kulturellen Dienstleistungsstruktur sowie die Schaffung kultureller Angebote einschließlich der Museumsentwicklungsplanung stehen für die Sicherung, Weiterentwicklung und Öffnung einer Landkreiskultur. Die Kulturarbeit des Landkreises löst nicht die originäre Arbeit der Städte und Gemeinden ab. Sie nimmt in dem beschriebenen Leistungsrahmen eine Ausgleichsfunktion wahr und baut auf Kontinuität, Absicherung, Vernetzung und Kooperation.

Auftragsgrundlage

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Haushaltsdiagramm

-149.500 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-149.500 €
28,37%
-140.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-140.500 €
26,66%
101.250 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
101.250 €
19,21%
-69.628 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-69.628 €
13,21%
-50.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-50.000 €
9,49%
-8.136 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-8.136 €
1,54%
8.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
8.000 €
1,52%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -149.500 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -140.500 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    101.250 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -69.628 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -50.000 €
  • 16 Abschreibungen
    -8.136 €
  • 06 privatrechtliche Entgelte
    8.000 €
  • Summe
    -308.514 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
101.250 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
0 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
8.000 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
109.250 €
13: Personalaufwendungen
-69.628 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-149.500 €
16: Abschreibungen
-8.136 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-50.000 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-140.500 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-417.764 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-308.514 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-308.514 €