ÖPNV / Mobilitätssicherung

Das Produkt Mobilitätssicherung umfasst die Betrachtung aller Verkehrsarten. Verkehrsplanungen, die sich auf den Landkreis Grafschaft Bentheim auswirken, werden von den unterschiedlichsten Institutionen vorgenommen. Um eine für den Landkreis Grafschaft Bentheim interessenkonforme Fortentwicklung zu erreichen, werden Konzepte oder Fachbeiträge erstellt bzw. die Umsetzung initiiert und betreut.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) Nahverkehrsplan (NVP) Radverkehrskonzept / politische Beschlüsse

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 140.355
-49,04 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-49,04 €
59,80%
26,63 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
26,63 €
32,48%
2,08 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2,08 €
2,54%
1,27 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
1,27 €
1,54%
-1,19 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-1,19 €
1,45%
-1,19 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-1,19 €
1,45%
-0,53 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-0,53 €
0,64%
-0,07 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,07 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -49,04 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    26,63 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    2,08 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    1,27 €
  • 16 Abschreibungen
    -1,19 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -1,19 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -0,53 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,07 €
  • Summe
    -22,04 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
26,63 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
1,27 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2,08 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
29,98 €
13: Personalaufwendungen
-1,19 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,07 €
16: Abschreibungen
-1,19 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-0,53 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-49,04 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-52,03 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-22,04 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-22,04 €