ÖPNV / Mobilitätssicherung

Das Produkt Mobilitätssicherung umfasst die Betrachtung aller Verkehrsarten. Verkehrsplanungen, die sich auf den Landkreis Grafschaft Bentheim auswirken, werden von den unterschiedlichsten Institutionen vorgenommen. Um eine für den Landkreis Grafschaft Bentheim interessenkonforme Fortentwicklung zu erreichen, werden Konzepte oder Fachbeiträge erstellt bzw. die Umsetzung initiiert und betreut.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) Nahverkehrsplan (NVP) Radverkehrskonzept / politische Beschlüsse

Haushaltsdiagramm

-6.882.778 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.882.778 €
94,26%
-167.382 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-167.382 €
2,29%
-167.346 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-167.346 €
2,29%
-74.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-74.000 €
1,01%
-10.500 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.500 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -6.882.778 €
  • 16 Abschreibungen
    -167.382 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -167.346 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -74.000 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.500 €
  • Summe
    -7.302.006 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.738.290 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
177.819 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
292.016 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
4.208.125 €
13: Personalaufwendungen
-167.346 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.500 €
16: Abschreibungen
-167.382 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-74.000 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.882.778 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7.302.006 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-3.093.881 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-3.093.881 €