Verwaltung Bürgergeld/Grundsicherung für Arbeitsuchende

Das Bürgergeld/die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird durch den Landkreis Grafschaft Bentheim als Träger des Bürgergeldes/der Grundsicherung als Optionskommune erbracht. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form von Bürgergeld, Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen werden durch die Sachbearbeitung passiv sicher gestellt. Für den Bereich der Stadt Nordhorn werden diese durch das Grafschafter Jobcenter zentral erbracht. Darüber hinaus ist die Leistung auf die Mitgliedsgemeinden delegiert. Der Landkreis nimmt die Fachaufsicht wahr und ist verwaltend tätig. Die Eingliederungsleistungen werden im Rahmen der aktiven Leistungen durch das Fallmanagement und den Arbeitgeberservice erbracht. Der Bund finanziert im Rahmen der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) die Personal- und Verwaltungskosten, die für die Sicherstellung von Bundesleistungen wie Bürgergeld, Eingliederungsleistungen Bund entstehen. Der Landkreis trägt seit 2011 15,2 % der SGB II Gesamtpersonal- und Verwaltungskosten für kommunale Leistungen wie Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen. Die Erstattung des Bundes umfasst die Personal- und Verwaltungskosten abzüglich 15,2 %.

Auftragsgrundlage

SGB II

Haushaltsdiagramm

7.410.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.410.000 €
46,89%
-6.536.662 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-6.536.662 €
41,37%
-1.242.400 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.242.400 €
7,86%
-255.726 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-255.726 €
1,62%
253.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
253.000 €
1,60%
-100.400 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-100.400 €
0,64%
2.500 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
2.500 €
0,02%
-750 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-750 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    7.410.000 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -6.536.662 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.242.400 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -255.726 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    253.000 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -100.400 €
  • 11 sonstige ordentliche Erträge
    2.500 €
  • 16 Abschreibungen
    -750 €
  • Summe
    -470.438 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.410.000 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
0 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
253.000 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
2.500 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
7.665.500 €
13: Personalaufwendungen
-6.536.662 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-255.726 €
16: Abschreibungen
-750 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-100.400 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.242.400 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.135.938 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-470.438 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-470.438 €