Kindertagesstätten

Für Kindertagesstätten, Träger und Kommunen erledigt der Landkreis Grafschaft Bentheim verschiedene Aufgaben, die den Ablauf in KiTas, die Durchführung von Projekten in KiTas, eine mittelfristige Planung zur Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und die Sprachförderung in KiTas betreffen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. SGB VIII, Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG)

Haushaltsdiagramm

-15.426.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-15.426.000 €
78,37%
2.973.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.973.000 €
15,10%
-954.961 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-954.961 €
4,85%
-270.429 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-270.429 €
1,37%
-36.500 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.500 €
0,19%
-12.000 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.000 €
0,06%
10.860 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
10.860 €
0,06%
1.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
1.000 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 18 Transferaufwendungen
    -15.426.000 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    2.973.000 €
  • 16 Abschreibungen
    -954.961 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -270.429 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -36.500 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -12.000 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    10.860 €
  • 04 sonstige Transfererträge
    1.000 €
  • Summe
    -13.715.030 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.973.000 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
10.860 €
04: sonstige Transfererträge
1.000 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
2.984.860 €
13: Personalaufwendungen
-270.429 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36.500 €
16: Abschreibungen
-954.961 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-15.426.000 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-12.000 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16.699.890 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-13.715.030 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-13.715.030 €