Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-4.820.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-4.820.000 €
81,17%
-966.233 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-966.233 €
16,27%
-115.210 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.210 €
1,94%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,48%
-7.999 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-7.999 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 2.591.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
13: Personalaufwendungen | -966.233 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.210 € |
16: Abschreibungen | -7.999 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | -4.820.000 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.500 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.937.942 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.346.542 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -3.346.542 € |