Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-4.820.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-4.820.000 €
56,51%
1.791.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.791.400 €
21,00%
-966.233 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-966.233 €
11,33%
800.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
800.000 €
9,38%
-115.210 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.210 €
1,35%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,33%
-7.999 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-7.999 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € | 
| 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.791.400 € | 
| 03: Auflösungserträge aus Sonderposten | 0 € | 
| 04: sonstige Transfererträge | 800.000 € | 
| 05: öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 € | 
| 06: privatrechtliche Entgelte | 0 € | 
| 07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € | 
| 08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 € | 
| 09: aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 € | 
| 10: Bestandsveränderungen | 0 € | 
| 11: sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 
| 12: Summe der ordentlichen Erträge | 2.591.400 € | 
| 20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.937.942 € | 
| 21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.346.542 € | 
| 24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € | 
| 25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -3.346.542 € |