Personalwirtschaft

Im Hinblick auf die Aufstellung und Ausführung des Haushaltes werden das Personalkostenbudget und der Stellenplan ermittelt sowie den jeweiligen Dezernatsbereichen zugeteilt.

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltsbeschlüsse des Kreistages

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 144.347
-19,52 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-19,52 €
86,11%
-2,03 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2,03 €
8,96%
0,63 €
11 sonstige ordentliche Erträge
11 sonstige ordentliche Erträge
0,63 €
2,79%
-0,28 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
1,22%
0,21 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
0,21 €
0,92%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -19,52 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2,03 €
  • 11 sonstige ordentliche Erträge
    0,63 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,28 €
  • 06 privatrechtliche Entgelte
    0,21 €
  • Summe
    -20,98 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
0,84 €
Ordentliche Aufwendungen
13: Personalaufwendungen
-19,52 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2,03 €
16: Abschreibungen
0 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
0 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-21,82 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-20,98 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-20,98 €