Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

-398.861 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-398.861 €
41,46%
-255.767 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-255.767 €
26,58%
-165.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-165.500 €
17,20%
-117.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-117.500 €
12,21%
-24.500 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.500 €
2,55%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -398.861 €
  • 16 Abschreibungen
    -255.767 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -165.500 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -117.500 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -24.500 €
  • Summe
    -962.128 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
29.743 €
Ordentliche Aufwendungen
13: Personalaufwendungen
-398.861 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.500 €
16: Abschreibungen
-255.767 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-117.500 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-165.500 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-962.128 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-932.385 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-932.385 €