Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Arbeitsmarktes

Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, zur Unterstützung von Existenzgründungen und zur Verbesserung der Standortbedingungen sowie der Infrastruktur im Landkreis Grafschaft Bentheim mit dem Ziel der Sicherung von Beschäftigung und Einkommen und Stärkung der Lebensqualität. Darin enthalten sind die Vermittlung und Bewilligung von Fördermitteln, der Betrieb einer Fachkräfteservicestelle und des Unternehmerbüros sowie der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft. Die Abteilung Wirtschaftsförderung initiiert und betreut Netzwerke und Kooperationen, bietet Technologie- und Innovationsberatungen an, ist zuständig für den Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet sowie die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Ein besonderer Fokus wird auf die Besetzung der Zukunftsthemen Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft, Innovationen und Fachkräfte, Nachhaltiges Wirtschaften, Mobilität und Logistik sowie Energie gelegt.

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan, Kreisrichtlinien

Haushaltsdiagramm

-1.120.724 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-1.120.724 €
39,71%
-501.650 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-501.650 €
17,78%
-392.662 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-392.662 €
13,91%
386.880 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
386.880 €
13,71%
-191.400 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-191.400 €
6,78%
-182.800 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-182.800 €
6,48%
41.833 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
41.833 €
1,48%
4.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
4.000 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -1.120.724 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -501.650 €
  • 16 Abschreibungen
    -392.662 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    386.880 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -191.400 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -182.800 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    41.833 €
  • 06 privatrechtliche Entgelte
    4.000 €
  • Summe
    -1.956.523 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
386.880 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
41.833 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
4.000 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
432.713 €
13: Personalaufwendungen
-1.120.724 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-191.400 €
16: Abschreibungen
-392.662 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-182.800 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-501.650 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.389.236 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-1.956.523 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-1.956.523 €