Kommunale Eingliederungsleistungen

Der Landkreis Grafschaft Bentheim erbringt mit seinen Fachabteilungen und Einrichtungen (z.B. Drogenberatungsstelle und psychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes) kommunale Eingliederungsleistungen, die flankierend den (Wieder-) Eingliederungsprozess der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unterstützen. Darüber hinaus werden Sprachförderangebote der VHS für Flüchtlinge, Schülerinnen und Schüler sowie die zugehörige Programmassistenz durch das Grafschafter Jobcenter inhaltlich koordiniert sowie kommunale Angebote finanziert. Im Bereich der Schuldnerberatung wird dieses Angebot durch kirchliche und freie Leistungserbringer erbracht. Folgende kommunale Eingliederungsleistungen sind gem. § 16a SGB II sicherzustellen: - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Betreuung - die Suchtberatung

Auftragsgrundlage

§ 16 a SGB II

Haushaltsdiagramm

-356.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-356.500 €
48,09%
-226.720 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-226.720 €
30,59%
-158.030 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-158.030 €
21,32%
Eine Ebene Höher
  • 18 Transferaufwendungen
    -356.500 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -226.720 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -158.030 €
  • Summe
    -741.250 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
0 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
13: Personalaufwendungen
0 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-226.720 €
16: Abschreibungen
0 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-356.500 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-158.030 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-741.250 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-741.250 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-741.250 €