Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

-502.566 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-502.566 €
28,80%
-373.300 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-373.300 €
21,39%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
20,60%
-255.422 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-255.422 €
14,64%
-180.750 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-180.750 €
10,36%
-41.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.500 €
2,38%
18.883 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
18.883 €
1,08%
13.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
13.000 €
0,75%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -502.566 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -373.300 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    359.500 €
  • 16 Abschreibungen
    -255.422 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -180.750 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -41.500 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    18.883 €
  • 06 privatrechtliche Entgelte
    13.000 €
  • Summe
    -962.155 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
391.383 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.353.538 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-962.155 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-962.155 €