ÖPNV / Mobilitätssicherung

Das Produkt Mobilitätssicherung umfasst die Betrachtung aller Verkehrsarten. Verkehrsplanungen, die sich auf den Landkreis Grafschaft Bentheim auswirken, werden von den unterschiedlichsten Institutionen vorgenommen. Um eine für den Landkreis Grafschaft Bentheim interessenkonforme Fortentwicklung zu erreichen, werden Konzepte oder Fachbeiträge erstellt bzw. die Umsetzung initiiert und betreut.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG) Nahverkehrsplan (NVP) Radverkehrskonzept / politische Beschlüsse

Haushaltsdiagramm

-8.068.238 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.068.238 €
61,41%
3.810.290 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.810.290 €
29,00%
-358.663 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-358.663 €
2,73%
278.722 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
278.722 €
2,12%
-269.213 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-269.213 €
2,05%
216.082 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
216.082 €
1,64%
-126.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-126.000 €
0,96%
-10.360 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.360 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -8.068.238 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    3.810.290 €
  • 16 Abschreibungen
    -358.663 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    278.722 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -269.213 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    216.082 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -126.000 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.360 €
  • Summe
    -4.527.380 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.810.290 €
03: Auflösungserträge aus Sonderposten
216.082 €
04: sonstige Transfererträge
0 €
05: öffentlich-rechtliche Entgelte
0 €
06: privatrechtliche Entgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
278.722 €
08: Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 €
09: aktivierungsfähige Eigenleistungen
0 €
10: Bestandsveränderungen
0 €
11: sonstige ordentliche Erträge
0 €
12: Summe der ordentlichen Erträge
4.305.094 €
13: Personalaufwendungen
-269.213 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.360 €
16: Abschreibungen
-358.663 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-126.000 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.068.238 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.832.474 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-4.527.380 €
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-4.527.380 €