Tourismusförderung
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.
Auftragsgrundlage
Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019
Haushaltsdiagramm
-565.540 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-565.540 €
31,42%
-365.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-365.000 €
20,28%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
19,97%
-255.422 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-255.422 €
14,19%
-194.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.500 €
10,81%
-41.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.000 €
2,28%
18.883 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
18.883 €
1,05%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 378.383 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.421.462 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -1.043.079 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -1.043.079 € |