Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

-565.540 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-565.540 €
31,42%
-365.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-365.000 €
20,28%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
19,97%
-255.422 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-255.422 €
14,19%
-194.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.500 €
10,81%
-41.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.000 €
2,28%
18.883 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
18.883 €
1,05%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -565.540 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -365.000 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    359.500 €
  • 16 Abschreibungen
    -255.422 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -194.500 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -41.000 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    18.883 €
  • Summe
    -1.043.079 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
378.383 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.421.462 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-1.043.079 €
Außerordentliches Ergebnis
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-1.043.079 €