Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-5.100.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-5.100.000 €
56,52%
1.791.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.791.400 €
19,85%
-984.610 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-984.610 €
10,91%
970.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
970.000 €
10,75%
-140.100 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-140.100 €
1,55%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,32%
-8.747 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-8.747 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 2.761.400 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
13: Personalaufwendungen | -984.610 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.100 € |
16: Abschreibungen | -8.747 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | -5.100.000 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.500 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6.261.957 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.500.557 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -3.500.557 € |