Tourismusförderung
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.
Auftragsgrundlage
Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019
Haushaltsdiagramm
-517.644 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-517.644 €
29,48%
-373.300 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-373.300 €
21,26%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
20,47%
-251.478 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-251.478 €
14,32%
-180.750 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-180.750 €
10,29%
-41.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.500 €
2,36%
18.883 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
18.883 €
1,08%
13.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
13.000 €
0,74%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 391.383 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
13: Personalaufwendungen | -517.644 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -373.300 € |
16: Abschreibungen | -251.478 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | -41.500 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180.750 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.364.672 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -973.289 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -973.289 € |