Familien Service Büros und Kindertagespflege

Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.

Auftragsgrundlage

SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG

Haushaltsdiagramm

-5.165.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-5.165.000 €
56,46%
1.791.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.791.400 €
19,58%
-1.014.117 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-1.014.117 €
11,09%
1.000.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
1.000.000 €
10,93%
-140.450 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-140.450 €
1,54%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,31%
-9.047 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-9.047 €
0,10%
Eine Ebene Höher
  • 18 Transferaufwendungen
    -5.165.000 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    1.791.400 €
  • 13 Personalaufwendungen
    -1.014.117 €
  • 04 sonstige Transfererträge
    1.000.000 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -140.450 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -28.500 €
  • 16 Abschreibungen
    -9.047 €
  • Summe
    -3.565.714 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
2.791.400 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-6.357.114 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-3.565.714 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-3.565.714 €