Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

-533.159 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-533.159 €
53,77%
-255.278 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-255.278 €
25,75%
-126.750 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-126.750 €
12,78%
-41.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.500 €
4,19%
-34.800 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.800 €
3,51%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -533.159 €
  • 16 Abschreibungen
    -255.278 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -126.750 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -41.500 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -34.800 €
  • Summe
    -991.487 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
31.883 €
Ordentliche Aufwendungen
13: Personalaufwendungen
-533.159 €
14: Versorgungsaufwendungen
0 €
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.800 €
16: Abschreibungen
-255.278 €
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
18: Transferaufwendungen
-41.500 €
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-126.750 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-991.487 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-959.604 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-959.604 €