Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 144.347
-3,92 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-3,92 €
31,42%
-2,53 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2,53 €
20,28%
2,49 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2,49 €
19,97%
-1,77 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-1,77 €
14,19%
-1,35 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1,35 €
10,81%
-0,28 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-0,28 €
2,28%
0,13 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
0,13 €
1,05%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -3,92 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2,53 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    2,49 €
  • 16 Abschreibungen
    -1,77 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1,35 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -0,28 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    0,13 €
  • Summe
    -7,23 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
2,62 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-9,85 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-7,23 €
Außerordentliches Ergebnis
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-7,23 €