Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

-478.268 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-478.268 €
27,92%
-365.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-365.000 €
21,31%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
20,99%
-251.374 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-251.374 €
14,68%
-194.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.500 €
11,35%
-41.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.000 €
2,39%
23.262 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
23.262 €
1,36%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -478.268 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -365.000 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    359.500 €
  • 16 Abschreibungen
    -251.374 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -194.500 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -41.000 €
  • 03 Auflösungserträge aus Sonderposten
    23.262 €
  • Summe
    -947.380 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
382.762 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.330.142 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-947.380 €
Außerordentliches Ergebnis
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-947.380 €