Tourismusförderung
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.
Auftragsgrundlage
Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019
Haushaltsdiagramm
-478.268 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-478.268 €
27,92%
-365.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-365.000 €
21,31%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
20,99%
-251.374 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-251.374 €
14,68%
-194.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.500 €
11,35%
-41.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.000 €
2,39%
23.262 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
23.262 €
1,36%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 382.762 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.330.142 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -947.380 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -947.380 € |