Tourismusförderung
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.
Auftragsgrundlage
Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019
Haushaltsdiagramm
-487.923 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-487.923 €
28,18%
-373.300 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-373.300 €
21,56%
359.500 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
359.500 €
20,77%
-256.336 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-256.336 €
14,81%
-180.750 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-180.750 €
10,44%
-41.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.500 €
2,40%
18.883 €
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
03 Auflösungserträge aus Sonderposten
18.883 €
1,09%
13.000 €
06 privatrechtliche Entgelte
06 privatrechtliche Entgelte
13.000 €
0,75%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 391.383 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.339.809 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -948.426 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -948.426 € |