Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-4.820.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-4.820.000 €
56,12%
1.791.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.791.400 €
20,86%
-1.025.000 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-1.025.000 €
11,93%
800.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
800.000 €
9,31%
-115.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.000 €
1,34%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,33%
-8.747 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-8.747 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 12: Summe der ordentlichen Erträge | 2.591.400 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 13: Personalaufwendungen | -1.025.000 € | 
| 14: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.000 € | 
| 16: Abschreibungen | -8.747 € | 
| 17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € | 
| 18: Transferaufwendungen | -4.820.000 € | 
| 19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.500 € | 
| 20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.997.247 € | 
| 21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.405.847 € | 
| 24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € | 
| 25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -3.405.847 € |