Tourismusförderung
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.
Auftragsgrundlage
Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019
Haushaltsdiagramm
-576.828 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-576.828 €
40,37%
-365.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-365.000 €
25,55%
-251.478 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-251.478 €
17,60%
-194.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-194.500 €
13,61%
-41.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.000 €
2,87%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 378.383 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
13: Personalaufwendungen | -576.828 € |
14: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -365.000 € |
16: Abschreibungen | -251.478 € |
17: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
18: Transferaufwendungen | -41.000 € |
19: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -194.500 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.428.806 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -1.050.423 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -1.050.423 € |