Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-3.483.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-3.483.000 €
56,50%
1.069.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.069.000 €
17,34%
-833.522 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-833.522 €
13,52%
650.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
650.000 €
10,54%
-96.400 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-96.400 €
1,56%
-31.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-31.500 €
0,51%
-832 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-832 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 1.719.000 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.445.254 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -2.726.254 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -2.726.254 € |