Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-4.820.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-4.820.000 €
56,51%
1.791.400 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.791.400 €
21,00%
-966.233 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-966.233 €
11,33%
800.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
800.000 €
9,38%
-115.210 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-115.210 €
1,35%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,33%
-7.999 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-7.999 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 2.591.400 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.937.942 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.346.542 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -3.346.542 € |