Familien Service Büros und Kindertagespflege
Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten sowie Fachberatung und Fachaufsicht in der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage
SGB VIII: §§ 22 ff. und § 43, 72 und NKiTaG
Haushaltsdiagramm
-4.120.000 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-4.120.000 €
56,69%
1.308.000 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.308.000 €
18,00%
-905.718 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-905.718 €
12,46%
800.000 €
04 sonstige Transfererträge
04 sonstige Transfererträge
800.000 €
11,01%
-104.000 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-104.000 €
1,43%
-28.500 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-28.500 €
0,39%
-932 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-932 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
12: Summe der ordentlichen Erträge | 2.108.000 € |
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.159.150 € |
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) | -3.051.150 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
22: außerordentliche Erträge | 0 € |
23: außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen) | 0 € |
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) | -3.051.150 € |