Tourismusförderung

Maßnahmen zur Förderung des Tourismus auf Basis des touristischen Leitbildes Grafschaft Bentheim.

Auftragsgrundlage

Tourismusprojekte: Geschäftsverteilungsplan; Tourismusmarketing: KA Beschluss 19.09.2019

Haushaltsdiagramm

-487.923 €
13 Personalaufwendungen
13 Personalaufwendungen
-487.923 €
36,42%
-373.300 €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-373.300 €
27,86%
-256.336 €
16 Abschreibungen
16 Abschreibungen
-256.336 €
19,13%
-180.750 €
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-180.750 €
13,49%
-41.500 €
18 Transferaufwendungen
18 Transferaufwendungen
-41.500 €
3,10%
Eine Ebene Höher
  • 13 Personalaufwendungen
    -487.923 €
  • 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -373.300 €
  • 16 Abschreibungen
    -256.336 €
  • 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -180.750 €
  • 18 Transferaufwendungen
    -41.500 €
  • Summe
    -1.339.809 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
12: Summe der ordentlichen Erträge
391.383 €
20: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.339.809 €
21: Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen)
-948.426 €
Außerordentliches Ergebnis
22: außerordentliche Erträge
0 €
23: außerordentliche Aufwendungen
0 €
24: Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzgl. Außerordentliche Aufwendungen)
0 €
25: Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)
-948.426 €